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主任、各位副主任、委員:
我受區(qū)人民政府的委托,向區(qū)人大常委會(huì)作汕頭市濠江區(qū)2015年決算草案的報(bào)告,請(qǐng)予審議。
2015年,區(qū)財(cái)政部門在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大、政協(xié)的監(jiān)督支持下,主動(dòng)適應(yīng)經(jīng)濟(jì)新常態(tài),積極應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)下行和體制調(diào)整帶來的減收壓力,主動(dòng)作為,依法依規(guī)組織財(cái)政收入,著力優(yōu)化支出結(jié)構(gòu),全面貫徹落實(shí)各項(xiàng)財(cái)政改革政策,依法理財(cái),保障全區(qū)經(jīng)濟(jì)社會(huì)各項(xiàng)事業(yè)健康發(fā)展。
一、公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況
2015年全口徑財(cái)政收入184974萬元(含華能濠江電廠中央、省、市庫收入21529萬元),同比增收20907萬元,增長12.74%。其中全口徑稅收收入160712萬元,同比增收18963萬元,增長13.38%,全口徑非稅收入24262萬元,同比增收1944萬元,增長8.71%。
(一)收入完成區(qū)人大預(yù)算調(diào)整計(jì)劃情況:2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入52932萬元,完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的100.08%,同比增收1582萬元,增長3.08%。其中:稅收收入32744萬元,同比增收987萬元,增長3.11%,稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重61.86%,比上年提高0.02個(gè)百分點(diǎn);非稅收入20188萬元,同比增收595萬元,增長3.04%。國稅局收入10496萬元,完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃100.13%,同比增收1723萬元,增長19.64%;地稅局收入24313萬元,完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃102.09%,同比增收230萬元,增長0.96%;財(cái)政局收入18123萬元,完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃97.46%,同比減收371萬元,下降2.01%。
(二)收入完成市下達(dá)目標(biāo)情況:年初市分解給濠江本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入目標(biāo)為55458萬元,比增8%,其中包含了已在金平、龍湖納稅的跨區(qū)建安房地產(chǎn)業(yè)的稅收,經(jīng)市確認(rèn),清算稅收2970萬元,加上本級(jí)實(shí)際完成收入52932萬元,合計(jì)55902萬元,完成市下達(dá)目標(biāo)的100.8%,增長8.86%。其中:稅收收入35714萬元,增長12.46%,稅收收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重63.89%,比上年提高2.05個(gè)百分點(diǎn);非稅收入20188萬元,增長3.04%。
2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入主要項(xiàng)目:
1.工商稅收30867萬元,完成調(diào)整計(jì)劃28227萬元的109.35% 。
2.耕地占用稅1877萬元,完成調(diào)整計(jì)劃4800萬元的39.10%。
3.專項(xiàng)收入2272萬元,完成調(diào)整計(jì)劃1924萬元的118.09%。
4.其他非稅收入17915萬元,完成年初(調(diào)整)計(jì)劃17940萬元的99.86% 。
2015年我區(qū)全口徑退增值稅和“免、抵”增值稅調(diào)庫(下稱出口退稅)合計(jì)26541萬元。我區(qū)的出口退稅基數(shù)1269萬元,2015年實(shí)際出口退稅超基數(shù)25272萬元,區(qū)級(jí)應(yīng)上解1039萬元。
二、公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況
2015年公共財(cái)政預(yù)算支出139725萬元(含上級(jí)支出48236萬元),上解支出2302萬元,債務(wù)還本支出20853萬元,支出總計(jì)162880萬元,同比增支58928萬元,增長56.69%。
2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出91489萬元,債務(wù)還本支出20853萬元,上解支出2302萬元,支出總計(jì)114644萬元,完成預(yù)算調(diào)整計(jì)劃的96.05%,同比增支48792萬元,增長74.09%。本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出主要項(xiàng)目如下:
(1)一般公共服務(wù)8704萬元,其中本級(jí)支出8413萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)8515萬元的98.80%;
(2)國防361萬元,其中本級(jí)支出361萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)452萬元的79.86%;
(3)公共安全3810萬元,其中本級(jí)支出3067萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)3017萬元的101.66%;
(4)教育36642萬元,其中本級(jí)支出28491萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)32177萬元的88.54%;
(5)科學(xué)技術(shù)2198萬元,其中本級(jí)支出935萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)928萬元的100.75%;
(6)文化體育與傳媒1134萬元,其中本級(jí)支出404萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)387萬元的104.39%;
(7)社會(huì)保障和就業(yè)13464萬元,其中本級(jí)支出6678萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)7494萬元的89.11%;
(8)醫(yī)療衛(wèi)生17970萬元,其中本級(jí)支出8114萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)9523萬元的85.20%;
(9)節(jié)能環(huán)保655萬元,其中本級(jí)支出190萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)204萬元的93.14%;
(10)城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)19897萬元,其中本級(jí)支出18064萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)20466萬元的88.26%;
(11)農(nóng)林水事務(wù)13604萬元,其中本級(jí)支出3067萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)3352萬元的91.50%;
(12)交通運(yùn)輸4037萬元,其中本級(jí)支出3957萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)80萬元的4946.25%;
(13)資源勘探電力信息等事務(wù)4315萬元,其中本級(jí)支出129萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)20141萬元(上級(jí)調(diào)整債務(wù)還本支出口徑)的0.64%;
(14)商業(yè)服務(wù)業(yè)等事務(wù)1334萬元,其中本級(jí)支出937萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)969萬元的96.70%;
(15)金融監(jiān)管等事物支出10萬元,其中本級(jí)支出5萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)5萬元的100.00%;
(16)國土資源氣象等事務(wù)1268萬元,其中本級(jí)支出820萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)871萬元的94.14%;
(17)住房保障支出2931萬元,其中本級(jí)支出2334萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)4151萬元的56.23%;
(18)糧食物資管理事務(wù)328萬元,其中本級(jí)支出115萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)108萬元的106.48%;
(19)其他支出7003萬元,其中本級(jí)支出5410萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)3714萬元的145.67%;
(20)債務(wù)付息、發(fā)行費(fèi)支出60萬元,其中本級(jí)支出60萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)66萬元的90.91%;
(21)上解支出2302萬元,其中本級(jí)支出2302萬元,為調(diào)整后預(yù)算數(shù)2749萬元的83.74%;
(22)債務(wù)還本支出20853萬元,其中本級(jí)支出20853萬元,原調(diào)整預(yù)算數(shù)列在資源勘探電力信息等事務(wù),因上級(jí)要求,調(diào)整為本科目支出。
2015年10月份,區(qū)人大通過的2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出調(diào)整計(jì)劃是119353萬元,決算數(shù)是114644萬元,決算數(shù)比預(yù)算調(diào)整數(shù)減少4709萬元,主要增減支因素如下:一是2015年本級(jí)專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)9087萬元,相應(yīng)減少支出;二是上解支出按實(shí)結(jié)算減少447萬元;三是收回因部門項(xiàng)目未啟動(dòng)、不需要繼續(xù)使用項(xiàng)目資金減少7485萬元,主要有河玉路西段首期升級(jí)改造工程建設(shè)資金1213萬元、公共租賃住房(公共服務(wù)設(shè)施代建金)922萬元、海馬池糧倉“三舊”改造項(xiàng)目建設(shè)涉及會(huì)汀港排洪292萬元、醫(yī)院醫(yī)療非稅支出1200萬元、建筑業(yè)扶持資金474萬元等;四是增加專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)安排用于磊廣路和達(dá)南路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3875萬元、中信新城項(xiàng)目5000萬元、工資改革3400萬元和馬滘街道排污溝整治28萬元等。
三、公共財(cái)政預(yù)算收支平衡情況
2015年本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入52932萬元,上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助收入23731萬元,債券收入26853萬元,結(jié)轉(zhuǎn)下年上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助收入2130萬元,調(diào)入預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金1984萬元,調(diào)入政府性基金3587萬元,調(diào)入財(cái)政存量資金2844萬元,上年結(jié)余14324萬元,當(dāng)年收入總計(jì)128391萬元。當(dāng)年支出總計(jì)114644萬元,年末安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金2524萬元(含超收收入補(bǔ)充41萬元和凈結(jié)余160萬元),專項(xiàng)結(jié)轉(zhuǎn)下年支出11217萬元。
四、基金預(yù)算執(zhí)行情況
2015年本級(jí)基金收入57148萬元,完成調(diào)整計(jì)劃57582萬元的99.25%,上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助4816萬元,上年結(jié)余收入9626萬元,收入合計(jì)71590萬元;本級(jí)基金支出61115萬元,完成調(diào)整計(jì)劃65154萬元的93.80%,上級(jí)支出3897萬元,調(diào)出資金3587萬元,支出總計(jì)68599萬元,年末結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn)2991萬元(其中上級(jí)結(jié)余919萬元)。
五、盤活財(cái)政存量資金情況
(一)收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金情況
根據(jù)國辦發(fā)【2014】70號(hào)文和財(cái)預(yù)【2015】15號(hào)文的要求,收回結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上資金和2013年及以前年度權(quán)責(zé)發(fā)生制核算的資金共25995萬元,按規(guī)定范圍重新安排支出,已形成實(shí)際支出19370萬元,余額6625萬元作為2016年預(yù)算調(diào)入資金統(tǒng)籌使用。
(二)收回列入2015年預(yù)算資金情況
已列入2015年初預(yù)算和預(yù)算調(diào)整部分資金,因部門項(xiàng)目未啟動(dòng)、不需要繼續(xù)使用、項(xiàng)目結(jié)余資金7932萬元,收回重新安排亟需支出項(xiàng)目,加上預(yù)算調(diào)整后新增上級(jí)財(cái)力性補(bǔ)助4390萬元,共12322萬元,主要安排用于磊廣路和達(dá)南路基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)3875萬元,中信新城項(xiàng)目5000萬元,工資改革3400萬元,馬窖街道排污溝整治28萬元。
六、政府債務(wù)管理情況
(一)政府債務(wù)限額
根據(jù)汕市財(cái)預(yù)【2015】229號(hào)文精神,上級(jí)核定我區(qū)2015年政府債務(wù)限額94288萬元,其中一般債務(wù)71302萬元,專項(xiàng)債務(wù)22986萬元。按規(guī)定該債務(wù)限額需由人大審批后向社會(huì)公開。
(二)截至2015年底政府債務(wù)余額
按照各單位上報(bào)情況,截至2015年底,我區(qū)政府債務(wù)余額85385萬元,其中一般債務(wù)63385萬元(含一般債券26853萬元),專項(xiàng)債務(wù)22000萬元。政府債務(wù)余額在限額以內(nèi),符合規(guī)定。另有限額外或有債務(wù)65120萬元。
七、全區(qū)財(cái)政工作情況
2015年,區(qū)財(cái)政工作認(rèn)真執(zhí)行區(qū)人大三屆五次和區(qū)三屆人大常委會(huì)第三十三次會(huì)議通過的財(cái)政預(yù)算、調(diào)整預(yù)算決議,著力優(yōu)化收支結(jié)構(gòu),堅(jiān)持厲行節(jié)約,加強(qiáng)依法理財(cái)。主要做好以下幾方面的工作:
(一)財(cái)政收入提質(zhì)增收。面對(duì)新常態(tài)下經(jīng)濟(jì)下行、體制調(diào)整、財(cái)政增收放緩的嚴(yán)峻形勢(shì),區(qū)財(cái)政部門積極貫徹好“穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、促改革”等政策措施,全力以赴組織財(cái)政收入,逐步建立以稅收收入為主導(dǎo)、非稅收入適當(dāng)補(bǔ)充的公共財(cái)政收入體系,全年公共財(cái)政預(yù)算收入均小幅超收于區(qū)人大通過的計(jì)劃和市下達(dá)的預(yù)期目標(biāo),增長率(8.86%)在全市排名第三位,收入質(zhì)量明顯提高,稅收收入增長率(12.46%)全市最高,非稅收入占公共財(cái)政預(yù)算收入比重36.11%,同比下降2.05個(gè)百分點(diǎn),低于全市平均非稅占比2.52個(gè)百分點(diǎn)。
(二)優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)保民生促發(fā)展。一是財(cái)政投入繼續(xù)向教育、醫(yī)療衛(wèi)生、社會(huì)保障等十類民生領(lǐng)域傾斜,支持補(bǔ)短板、兜底線,促協(xié)調(diào),增加公共服務(wù)供給,全年十類民生支出110662萬元,占公共財(cái)政預(yù)算支出79%,較上年提高14個(gè)百分點(diǎn),促進(jìn)“學(xué)有所教、病有所醫(yī)、勞有所得、住有所居、老有所養(yǎng)”等公共事業(yè)發(fā)展。二是統(tǒng)籌各類資金安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出,全年共支持園區(qū)、基礎(chǔ)設(shè)施等重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)56769萬元,推進(jìn)穩(wěn)增長、調(diào)結(jié)構(gòu)。三是壓縮一般性支出,認(rèn)真落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定、《黨政機(jī)關(guān)厲行節(jié)約反對(duì)浪費(fèi)條例》和國務(wù)院“約法三章”的要求,“三公”經(jīng)費(fèi)只減不增,參照市辦法出臺(tái)區(qū)行政事業(yè)單位會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、差旅費(fèi)等管理辦法,落實(shí)公車改革政策,公車費(fèi)用節(jié)支率達(dá)到7%。
(三)統(tǒng)籌盤活財(cái)政存量資金。按照中央、省、市的有關(guān)政策要求,全面清理盤活財(cái)政存量資金,對(duì)結(jié)轉(zhuǎn)兩年以上的資金全部收回政府統(tǒng)籌使用,按規(guī)定用于消化缺口、城市基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、調(diào)整工資改革等亟需支出的領(lǐng)域。制定出臺(tái)《進(jìn)一步做好濠江區(qū)盤活財(cái)政存量資金工作實(shí)施意見》,明確部門職責(zé),建立問責(zé)機(jī)制,健全盤活資金長效機(jī)制,規(guī)范財(cái)政資金管理,提高預(yù)算執(zhí)行的時(shí)效性和均衡性,切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益和使用效率。
(四)積極主動(dòng)爭(zhēng)取上級(jí)支持。一是在區(qū)委、區(qū)政府的高度重視下,主動(dòng)與上級(jí)對(duì)接協(xié)調(diào),爭(zhēng)取上級(jí)加大對(duì)我區(qū)財(cái)力性補(bǔ)助力度,2015年財(cái)力補(bǔ)助收入共23737萬元,比上年增加4997萬元,一定程度解決財(cái)政收支缺口的問題;二是積極爭(zhēng)取上級(jí)債券資金,2015年上級(jí)共下達(dá)置換債券20853萬元、新增債券6000萬元,節(jié)約償債成本,緩解區(qū)償債和建設(shè)資金壓力;三是多渠道爭(zhēng)取上級(jí)專項(xiàng)補(bǔ)助, 2015年專項(xiàng)補(bǔ)助共55225萬元,比上年增加3757萬元,解決我區(qū)建設(shè)發(fā)展等資金缺口的難題,推進(jìn)穩(wěn)增長、促發(fā)展政策的落實(shí)。
(五)全面推進(jìn)財(cái)政信息化建設(shè)。在貫徹新預(yù)算法、落實(shí)預(yù)算管理制度改革的過程中,我們積極推進(jìn)財(cái)政信息化管理,建設(shè)集辦公自動(dòng)化、預(yù)算編制、預(yù)算執(zhí)行、資金申請(qǐng)、資金下達(dá)、資金支付等為一體的財(cái)政業(yè)務(wù)綜合管理信息平臺(tái),實(shí)現(xiàn)財(cái)政與全區(qū)預(yù)算單位全面聯(lián)網(wǎng),為人大聯(lián)網(wǎng)監(jiān)督提供基礎(chǔ)和保障,增強(qiáng)財(cái)政運(yùn)行的透明度,促進(jìn)財(cái)政管理方式改革,提升預(yù)算管理水平和財(cái)政資金使用效益,加強(qiáng)財(cái)政內(nèi)控制度,確保財(cái)政資金安全運(yùn)行,促進(jìn)依法理財(cái)。
主任、各位副主任、委員,2016年財(cái)政任務(wù)艱巨繁重,財(cái)政收支矛盾十分突出,但我們也看到,濠江的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展已進(jìn)入跨越發(fā)展的新階段,我們有信心,在區(qū)委、區(qū)政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下,在區(qū)人大的監(jiān)督支持下,新一年的財(cái)政工作將再接再厲,改革創(chuàng)新,攻堅(jiān)克難,為濠江“十三五”規(guī)劃開好局、起好步拼搏奮斗!





